当前的位置:首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 下新乡

三台县下新乡2019年部门预算编制的说明

发布日期:2019-07-18 00:00 来源: 下新乡 作者:下新乡 点击数: 字体:[  ]
 

 

三台县下新乡

2019年部门预算编制

  

 

一、下新乡职能简介

1、机构职能

乡党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强乡党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全乡农村经济和社会发展服好务。

2、机构组成

根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,下新乡设置党政办公室(挂群众工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为乡管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共下新乡委员会、下新乡人大、下新乡人民政府三个行政单位,三台县下新乡农业服务中心、三台县下新乡社会事务服务中心、三台县下新乡敬老院三个事业机构。

3、基本概况

下新乡辖行政村7个,村民小组80个,社区1个,全乡总人口11250人;乡下属单位6个,其中行政单位3个,其他事业单位3个;编制总数17个,其行政编制12个(其中行政工勤编1个),事业编制6个;财政供养人员总数26人,行政在职10人(其中行政工勤在职0人),事业在职6人,行政事业离退休14人;县级派驻机构有国土1人,村建1人,畜牧站3人、林业站1人、文化站1人。

二、2019年重点工作

(一)、立足农业立乡,突出抓好产业发展。一是稳定粮食生产。用好用活地力补贴政策,调动种粮户的积极性,在确保粮食生产底线的同时,搞好适度规模土地流转,逐步减少摞荒地、空闲地,提高土地利用率。二是巩固传统养殖基础,积极推广生猪代养、寄养模式,使生猪养殖从散养向集约化、规模化转变。三是建好四大基地。以四川周老根农业科技有限公司为依托,建好脆李生产基地和脆李苗圃生产基地,增强市场竞争力。与成都晓惠农业科技有限公司深度合作建好400亩蔬菜种植基地。以台沃公司为依托建好700亩的绿色大米生产基地;在风洞村、五星村建好规模1000亩藤椒基地。

(二)、打造生态美乡,着力改善宜居环境。一是抓好场镇生活污水处理和永镇河水环境治理。把环保作为发展的第一要务,树立要发展更要环保的理念,积极配合北控水务抓好场镇污水处理厂使用和试运行工作,解决好场镇居民生产生活污水处理和排放的问题。二是建立和完善城乡环境治理体系,以团结村为示范村抓好人居环境治理工作,,建立乡、村、社三级巡查机制,抓好秸秆禁烧常态化管理,实施全年、全域禁烧,改变乡村“脏、乱、差”现象。三是抓好场镇亮化工程建设的跟进工作,在场镇街道改造后安装好场镇路灯,解决好场镇照明的问题。四是按照“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成风气”的要求,积极开展省、市、县“四好新村”的创建工作。

(三)、突出项目兴乡,增强发展造血功能。一是抓好土地整理项目和土地双挂项目的落地。主动相关职能部门沟通协调,力争下半年开工建设。二是积极开展交通大会战。配合盛达路桥公司着力抓好“三金路”、“古下路”的改造升级后续工作。三是扎实抓好扶贫项目的实施。全力推进红旗村“三室”和文化广场建设,抓好易地搬迁8个集中安置点建设,解决好贫困户住房保障的问题。四是强化场镇整体服务功能。利用三金路和古下路建设的契机,抓好顺河街、新民街、利民街街道的改造升级工作。五是认真抓好团结村移民后扶工程和易地搬迁项目的实施。

(四)、强化依规治乡,促进辖区和谐稳定。一是抓好普法工作。积极开展“七五”普法和法律“七进”等普法活动。在全乡形成积极学法、办事依法、遇事找法、信法守法的良好法治环境。二是创新社会管理。认真开展领导接访、下访和包案活动,畅通信访渠道,加大矛盾纠纷排查调处力度,整合资源充分发挥大调解中心、司法所、群工办作用,切实化解一批群众反映强烈的信访积案。三是建全治安防范网络。积极抓好天网和雪亮工程,建立联防网络,完善村(社区)治安防范体系,深入开展反邪教、禁毒工作,实现“四零”目标。加强城乡网格化管理,推进社会管理重心下移,以信息化推进我乡乡村网格化管理工作。四是实行村民自治。充分调动群众参政议政的积极性,努力实现自我管理自我服务自我教育自我监督。五是建立政府法律顾问制度,聘请法律顾问,提升依法执政、行政能力。

(五)、完善保障体系,着力解决民生问题。一是解决好城乡居民生活保障和医疗保障的问题,推动养老、医疗保障全覆盖。二是抓好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作,关爱好空巢老人、留守儿童和农村贫困家庭,缓解社会矛盾,努力增加居民收入。三是完善最低生活保障制度、抓好五保、低保的审核复查工作,解决困难群众现实生活问题。四是抓好精准扶贫工作。着力在“精”和“准”上下功夫,做到扶贫对象精准识别和动态管理,积极开展结队帮扶,精准制定脱贫方案,圆满完成红旗村整村脱贫退出和插花式贫困户退出工作任务。

(六)、坚持统筹兼顾,社会事业协调发展。一是着力抓好计生优质服务工作,完善好公共卫生服务体系、努力提高辖区居民健康意识和人口素质,促进人口、资源、环境、经济协调发展。二是落实安全生产“一岗双责”责任制,加强安全生产监督管理,突出抓好重点企业、单位、场所、路段、部位安全监管和治理,及时排查和消除安全隐患,有效遏制重特大安全事故的发生,确保辖区人民群众生命财产安全。三是抓好群众性文化体育活动。挖掘和传承好以花花锣鼓为主的民间传统文化,丰富群众文化生活。

(七)、强化政府建设,着力提升执政能力。一是坚持依法行政,规范干事。自觉接受人大民主监督,广泛接受社会公众和新闻舆论监督。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责,做到科学决策、依法行政。二是坚持科学理政,高效干事。深化权力清单、责任清单和负面清单制度建设,做到行政权力进清单、清单之外无权力。加强政府信息公开,完善政风行风评议,强化督查考核,防止懒政怠政行为发生。三是坚持为民执政,务实干事。努力抓好学习型、服务型、效率型政府建设,树立群众利益无小事的观点,主动作为,把党的政策宣传好贯彻好,把党委的决定决议执行好,把涉及群众利益的事情落实好。四是坚持廉洁从政,干净做事。严格执行“八项规定”,持之以恒纠正“四风”,认真落实“一岗双责”,严格执行“三重一大”制度,严查重点领域和关键岗位腐败,坚决惩治侵害群众利益的不正之风和腐败行为。始终保持为民、务实、清廉的良好形象。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,下新乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。下新乡2019年收支总预算525.52万元。

(一)收入预算情况

下新乡2019年收入预算525.52万元,其中:一般公共预算拨款收入519.52万元,占98.86%;政府性基金预算拨款收入6万元,占1.14%。

支出预算情况

下新乡2019年支出预算525.52万元,其中:基本支出468.29万元,占89.11%;项目支出57.23万元,占10.89 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

下新乡2019年财政拨款收支总预算525.52万元。收入包括:一般公共预算拨款收入519.52万元, 政府性基金预算拨款收入6万元。

支出包括:一般公共服务182.38万元,社会保障和就业103.85万元,卫生健康9.43万元,住房保障支出13.32万元,教育支出0.62万元,节能环保支出15.5万元,城乡社区事务19.64万元,农林水事务177.78万元,交通运输3.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

下新乡2019年一般公共预算当年拨款519.52万元,比2018年预算数增加42.93万元。主要是工资福利支出及对个人和家庭补助预算增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出182.38万元,占35.1%;社会保障和就业支出103.85万元,占19.98%;医疗卫生与计划生育支出9.43万元,占1.81%;节能环保支出15.5万元,占2.97 %;城乡社区支出13.64万元,占2.63%;农林水支出177.78万元,占34.22%;交通运输支出3万元,占0.58%;住房保障支出13.32万元,占2.56%;教育支出0.62万元,占0.11%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年预算数为3.18万元,主要用于:下新乡人大会议相关费用支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为128.94万元,主要用于政府正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为1.89万元,主要用于征兵及动物防疫支出。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为4万元,用于接待群众来信来访方面的支出。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2019年预算数为1万元。用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2019年预算数为1.44万元。用于统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

7、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2019年预算数为0.53万元。用于纪检监察岗位津贴的支出。

8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2019年预算数为2万元,主要用于群众团体正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元。用于群众团体事务方面的支出。

10、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为38.71万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为0.7万元,主要用于党员教育支出。

12、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为0.62万元。主要用于职工培训费用。

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年预算数为22.38万元。主要用于镇直属社会保障所事业单位人员工资、日常运经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为22.30万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):2019年预算数为13.45万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、日常运行经费。

16、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2019年预算数为43.44万元。用于农村五保救济。

17、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2019年预算数为0.84万元。主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2019年预算数为1.44万元。主要用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2019年预算数为2万元。主要用于开展计划生育工作等支出。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为4.72万元。主要用于乡政府机关及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为2.72万元。主要用于乡政府机关及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2019年预算数为15.5万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧河道治理等支出。

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为13.64万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。

24、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为17.29万元。用于农业服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。

25、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2019年预算数为6.49万元。用于大学生村官工资、保险等。

    26、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2019年预算数为10万元。用于扶贫方面的支出。

27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为150.49万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。

28、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2019年预算数为3万元。用于全乡公路交通运输安全管理支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为13.32万元。用于乡政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

下新乡2019年一般公共预算基本支出468.29万元,其中:

人员经费371.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费96.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

下新乡2019年“三公”经费财政拨款预算数10.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.75万元,公务用车购置及运行维护费5.7万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算无增长0%,2018年年初预算持平。 

(二)公务接待费与2018年预算减少5%,2018年年初预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少5%,2018年年初预算持平。

单位现有公务用车1辆,2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费5.7万元,用于1辆公务用车的燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算6万元,主要用于场镇基础设施配套安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,下新乡机关运行经费财政拨款预算为96.34万元,比2018年预算增加3.55万元,增长0.8%。
    (二)政府采购情况

下新乡2019年无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

 截至2018年底,下新乡共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年芦溪镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
   十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项):指反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 农村籍退役士兵老年生活补助(项):指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

27.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。

28.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

29.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

33.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指反映公路和运输安全的支持。

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2019年镇(乡)预算项目绩效目标

 

 

 

 

 

 

 


附件:

三台县下新乡2019年部门预算编制的说明


附件:

2019年预算公开报表